12+

Выручка “Норникеля” в прошлом году уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 15% до $12,1 миллиардов

15 апреля 2013, 13:37

EBITDA составила $4,9 млрд. Рентабельность EBITDA – 41%.

НОРИЛЬСК. “Таймырский Телеграф” – Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” утвердил годовую консолидированную финансовую отчетность группы “Норильский никель” за прошлый год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Урегулирование конфликта между акционерами позволило в кратчайшие сроки согласовать финансовые результаты и получить положительное аудиторское заключение, сообщает пресс-служба горно-металлургической компании.

В минувшем году выручка “Норникеля” составила $12,1 млрд., уменьшившись по сравнению с 2011 годом на 15% ввиду неблагоприятной конъюнктуры цен на производимые компанией металлы. EBITDA составила $4,9 млрд. Рентабельность EBITDA – 41%.

Чистая прибыль снизилась на 41% по сравнению с предыдущим годом до $2,1 млрд., что было вызвано неденежными списаниями на сумму $976 млн.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности “Норильского никеля” составил $3,4 млрд., на 27% ниже, чем в 2011 году.

Капитальные вложения достигли рекордного показателя в $2,7 млрд. Рост к предшествующему году – 22%.

“Учитывая неблагоприятную рыночную конъюнктуру 2012 года, финансовые результаты компании можно оценить позитивно, – цитирует пресс-служба заместителя генерального директора – руководителя блока экономики и финансов Сергея Малышева. – Компания генерирует стабильный операционный денежный поток, это обеспечивает хорошие возможности для инвестиций в собственное развитие. Строгий контроль над расходами позволил компании весьма незначительно нарастить издержки и сохранить таким образом рентабельность по EBITDA на уровне ведущих мировых металлургических компаний. При этом мы видим потенциал для дальнейшего усиления контроля над издержками. Также учитывая низкую стоимость займов в настоящий момент, мы рассмотрим возможности по оптимизации структуры капитала: уровень долга компании в настоящий момент комфортный и предоставляет возможности для привлечения средств под реализацию проектов с высокой нормой доходности. Компания намерена сохранить курс на устойчивое развитие, предполагающее поддержку уровня производства металлов”.

В отчетном году выручка от реализации металлов из-за низких цен на них уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 17% и составила $11,1 млрд. При этом объемы продаж физического металла практически не изменились. Выручка от реализации никеля составила 47% в структуре выручки от реализации металлов группы. Объем продаж никеля увеличился на 1% в годовом исчислении и составил 293 тыс. тонн, произошло снижение средней цены реализации никеля на 23% до $17719 долл. за тонну. Общая выручка от реализации никеля снизилась на 22% до $5,2 млрд. Выручка от реализации меди (26% в структуре выручки от реализации металлов) уменьшилась на 12% до $2,9 млрд. по сравнению с $3,3 млрд. в 2011 году. Основная причина уменьшения выручки – снижение средней цены реализации меди на 10%, с $8871 долл. за тонну в 2011 году до $8015 долл. за тонну в минувшем году. Физический объем реализации меди уменьшился на 3% до 358 тыс. тонн в связи с незначительным уменьшением объемов производства меди в Заполярном филиале и на “Кольской ГМК” в результате обеднения добываемого сырья. В отчетном году выручка от реализации палладия составила (16% в структуре выручки от реализации металлов) $1,7 млрд. В физическом выражении объем реализации палладия сохранился на уровне 2011 года и составил 2,7 тыс. унций. Цена металла снизилась на 13% – с $735 долл. до $643 долл. за тройскую унцию. Выручка от реализации платины составила 9% в структуре выручки от реализации металлов, снизившись на 10% – с $1,1 млрд. в 2011 году до $1 млрд. в отчетном году из-за падения цены на металл на 10%, в то время как физические объемы продаж сократились всего лишь на 1%. Выручка от реализации золота составила 2% в структуре выручки от реализации металлов группы. Объем выручки увеличился со $194 млн. в 2011 году до $217 млн. в минувшем году, что главным образом объясняется ростом цен на металл на 7% по сравнению с предыдущим годом.

В основном, благодаря увеличению объемов перевозок авиакомпании “Таймыр” (торговая марка NordStar) и приобретению авиакомпании “Нордавиа” доходы от прочей реализации в прошлом году увеличились в сравнении с 2011 годом на $179 млн. (или 22%) и составили $1 млрд.

Денежные операционные расходы по предприятиям группы за отчетный год выросли на 2% и составили $4,7 млрд. по сравнению с $4,6 млрд. в 2011 году. Увеличились расходы на приобретение материалов и запчастей и оплату услуг сторонних организаций, при этом снизились расходы на приобретение сырья и полуфабрикатов. На выплату зарплаты “Норникель” направил $1,5 млрд. (30% в структуре операционных денежных расходов). По сравнению с 2011 годом расходы на оплату труда работников выросли на 2% (индексация номинированных в рублях доходов сотрудников на уровень инфляции частично компенсировалась влиянием эффекта пересчета в валюту представления).

В отчетном периоде убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов составил $279 млн. Основная причина убытков – обесценение активов Norilsk Nickel International в Ботсване и Австралии, а также обесценение 50%-й доли компании в предприятии Nkomati в сумме $97 млн.

Убытки компании от инвестиционной деятельности составили $552 млн. и явились одним из ключевых факторов, приведших к снижению чистой прибыли “Норникеля”. Основной причиной формирования убытка стало значительное и продолжающееся снижение цен на акции и ценные бумаги, обращающиеся на российских биржах (в первую очередь на обыкновенные акции “Интер РАО ЕЭС”).

В прошлом году расходы по текущему налогу на прибыль уменьшились на $407 млн. (или на 28%) до $1039 млн. против $1446 млн. в 2011 году в результате снижения налогооблагаемой базы. С учетом отложенных налогов компании расходы по налогу уменьшились на $460 млн. (или 32%) до $1000 млн.

editor, Денис Кожевников

15 апреля, 2013

Все права защищены © Сетевое издание «Таймырский телеграф», 2020-2023. 12+
При полном или частичном цитировании ссылка на «Таймырский телеграф» обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию, содержащуюся в рекламных объявлениях.
Редакция не предоставляет справочную информацию.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-59649 от 23.10.2014 г. Главный редактор: Любимая П. Ю.

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе и др.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать наш сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий:
Принять
Политика конфиденциальности